vsa:gestion_-_historique_des_paiements_fournisseurs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
vsa:gestion_-_historique_des_paiements_fournisseurs [07/04/2020 10:30] – [Les actions sur chaque ligne] Caroline BABRONvsa:gestion_-_historique_des_paiements_fournisseurs [02/01/2024 10:05] – [Les actions de l'écran] Caroline BABRON
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Historique des paiements fournisseurs ====== ====== Historique des paiements fournisseurs ======
 +
 +<WRAP box round> 
 +<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\
 +**Achats**
 +  * Historique des paiements des fournisseurs
 +    * Modifier ou supprimer un paiement fournisseur enregistré
 +    * Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA
 +    * Annuler le marquage manuel exporté via SEPA
 +</WRAP> 
  
 Cette page liste l'ensemble des paiements effectués vers des fournisseurs en détaillant les factures payées et les avoirs utilisés. Cette page liste l'ensemble des paiements effectués vers des fournisseurs en détaillant les factures payées et les avoirs utilisés.
  
-{{ :vsa:achats_pay.png?700 |}}+{{ :vsa:achats_pay.png}} 
 +\\ 
 +\\
  
-===== Les actions globales  =====+===== Les actions de l'écran  =====
  
-{{:vsa:achats_marquage_sepa.png?|}}+==== Les actions de masse  ====
  
 +{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles en sélectionnant au moins une ligne
  
-{{:vsa:marquer_export_sepa.png?}} {{:vsa:annuler_marquage_sepa.png?}}+{{:vsa:achats_marquage_sepa.png}}
  
-Vous avez la possibilité de marquer manuellement ou d’annuler le marquage manuel d’un export SEPA lorsque celui-ci a été effectué via un autre moyen que par VSA. +<color  #448FFF>Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA</color> 
  
-Pour que ces actions de masse soient disponibles, il faut que les droits soient activés dans votre groupe de sécurité d’appartenance. (Groupe de sécurité > Achats > "Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA", "Annuler le marquage mannuel exporté via SEPA"+Permet de marquer manuellement que le paiement du fournisseur a été effectué via un autre moyen que l'application.
  
 +<color  #448FFF>Annuler le marquage manuel exporté via SEPA</color>
  
 +Permet d'annuler le marquage manuel qui aurait été fait.
  
  
-===== Les actions sur chaque ligne  =====+==== Les actions sur chaque ligne  ====
  
 {{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier le paiement</color> {{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier le paiement</color>
Ligne 28: Ligne 42:
  
   * Supprimer le paiement enregistré : Permet d'invalider un paiement enregistré   * Supprimer le paiement enregistré : Permet d'invalider un paiement enregistré
- 
- 
- 
-===== Fichier SEPA  ===== 
- 
-Cette fonctionnalité permet de générer un fichier de virement SEPA. Elle ne fonctionne que dans le cadre d'un remboursement : 
-  * De type VIREMENT 
-  * Ou le compte bancaire d'encaissement du fournisseur est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture //Achats > Factures fournisseurs//) 
-  * Ou votre compte de décaissement est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture //Achats > Factures fournisseurs//) 
- 
- 
-Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs remboursement(s) et cliquez sur l'action **Générer un fichier SEPA**. L'écran présente les différentes factures présentent dans ce fichier SEPA. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Générer le fichier** pour obtenir votre fichier SEPA. 
- 
-{{ :vsa:achats_sepa.png?600 |}} 
  
  • vsa/gestion_-_historique_des_paiements_fournisseurs.txt
  • Dernière modification : 02/01/2024 10:06
  • de Caroline BABRON