vsa:gestion_-_historique_des_paiements_fournisseurs

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vsa:gestion_-_historique_des_paiements_fournisseurs [31/05/2018 11:19] – créée Caroline BABRONvsa:gestion_-_historique_des_paiements_fournisseurs [02/01/2024 10:06] (Version actuelle) – [Les actions de masse] Caroline BABRON
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 ====== Historique des paiements fournisseurs ====== ====== Historique des paiements fournisseurs ======
  
-Cette page liste l'ensemble des paiements effectués vers des fournisseurs en détaillant les factures payées et les avoirs utilisés.+<WRAP box round>  
 +<color #C71585>Les droits à activer :</color>\\ 
 +**Achats** 
 +  * Historique des paiements des fournisseurs 
 +    * Modifier ou supprimer un paiement fournisseur enregistré 
 +    * Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA 
 +    * Annuler le marquage manuel exporté via SEPA 
 +</WRAP> 
  
-{{ :vsa:achats_pay.png?700 |}}+Cette page liste l'ensemble des paiements effectués vers des fournisseurs en détaillant les factures payées et les avoirs utilisés.
  
-===== Les actions globales  =====+{{ :vsa:achats_pay.png}} 
 +\\ 
 +\\
  
-<WRAP box round> +===== Les actions de l'écran  =====
-**:VSA_EURO: ''Générer un fichier SEPA''** \\ +
-Permet de générer un fichier de virement SEPA.+
  
-//Voir ci-après le détail de cette action// +==== Les actions de masse  ====
-</WRAP>+
  
 +{{:vsa: picto_actions_masse.png}} Ces actions sont disponibles en sélectionnant au moins une ligne
  
-===== Les actions sur chaque ligne  =====+  * **Marquer manuellement un paiement comme exporté via SEPA** : Permet de marquer manuellement que le paiement du fournisseur a été effectué via un autre moyen que l'application.
  
-<WRAP box round> +  * **Annuler le marquage manuel exporté via SEPA** Permet d'annuler le marquage manuel qui aurait été fait.
-**:VSA_TRASH: ''Supprimer le paiement enregistré''** \\ +
-Permet d'invalider un paiement enregistré. +
-</WRAP>+
  
  
-===== Fichier SEPA  =====+==== Les actions sur chaque ligne  ====
  
-Cette fonctionnalité permet de générer un fichier de virement SEPAElle ne fonctionne que dans le cadre d'un remboursement : +{{:vsa:stylo.png}} <color  #DC143C>Modifier le paiement</color>
-  * De type VIREMENT +
-  * Ou le compte bancaire d'encaissement du fournisseur est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture //Achats Factures fournisseurs//+
-  * Ou votre compte de décaissement est renseigné (cette information est a renseignée dans le formulaire de paiement de la facture //Achats Factures fournisseurs//)+
  
 +{{:vsa: action_plus.png}}  <color  #DC143C>Plus d'actions ...</color> 
  
-Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs remboursement(s) et cliquez sur l'action **Générer un fichier SEPA**. L'écran présente les différentes factures présentent dans ce fichier SEPA. Vous pouvez cliquer sur le bouton **Générer le fichier** pour obtenir votre fichier SEPA.+Depuis ce pictogramme vous pouvez effectuer plusieurs actions : 
  
-{{ :vsa:achats_sepa.png?600 |}}+  * Supprimer le paiement enregistré Permet d'invalider un paiement enregistré
  
  • vsa/gestion_-_historique_des_paiements_fournisseurs.1527758383.txt.gz
  • Dernière modification : 31/05/2018 11:19
  • de Caroline BABRON