vsa:zoom_sur_les_notes_de_frais

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vsa:zoom_sur_les_notes_de_frais [18/07/2017 17:21] Clémence CANNEVIEREvsa:zoom_sur_les_notes_de_frais [07/12/2022 15:29] (Version actuelle) Antoine FOUGNIES
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 +**[[https://youtu.be/xUmfIeDiVxY|Visionner le webinar enregistré "Les notes de frais"]]**
 +
 +//__Durée :__ 25 min. 31 sec.//
 +
 ====== Zoom sur les notes de frais ====== ====== Zoom sur les notes de frais ======
  
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 ===== Paramétrage des types de frais ===== ===== Paramétrage des types de frais =====
- 
-Allez dans Ress. Humaines > Paramètres > Types de frais 
  
 {{ :vsa:trial_vsa_-_parametres_-_types_de_frais.png}} {{ :vsa:trial_vsa_-_parametres_-_types_de_frais.png}}
 +\\ 
 +Menu <color  #448FFF>Ressources Humaines > Paramètres > Types de frais</color>
 +
 +=== Ajouter un type de frais ===
 +{{:vsa:ajouter_un_type_de_frais.png}} Permet d'ajouter un nouveau type de frais \\
 +
 +
 +{{ :vsa:formulaire_type_de_frais.png |}}\\
 +
 +Dans le formulaire vous pouvez paramétrer un certain nombre d'élément déterminant le comportement de la saisie de frais. \\
 +  * **Groupe** : permet d'indiquer les groupes de sécurité auxquels le frais est associé
 +  * **Plafond** : permet de donner un montant plafond selon les groupes de sécurité ou selon le collaborateur. Le plafond peut être au frais et/ou au mois.
 +  * **Repas** une seconde case apparaît et vous permet de demander à déduire un panier repas en cas de déclaration de ce type de frais sur une journée. Si la case est cochée, cette déduction sera aussi valable pour les personnes invitées
 +  * **Frais journalier** : permet de saisir ce type de frais une unique fois par jour
 +  * **Taxes** : permet d'autoriser une ou plusieurs taxes sur le type de frais
 +  * **Télétravail** : permet d'interdire la saisie d'un type de frais lorsque la journée a été saisie complétement en télétravail dans le CRA.
 +
 +//Pour plus d'informations sur le paramétrage des types de frais : [[vsa:parametres_-_types_de_frais|]]//
 +
 +===== La saisie des notes de frais =====
 +
 +{{:vsa:declaration_de_frais2.png}} \\
 +
 +Menu <color  #448FFF>Ressources Humaines > Mes notes de frais</color>
 +
 +=== Ajouter un frais ===
 +
 +{{:vsa:ajouter_une_ndf.png}} Permet au collaborateur d'ajouter une ligne de frais.
 +
 +{{:vsa:creation_d_une_ligne_de_frais.png}} \\
 +
 +Une fois que l'ensemble des dépenses du mois est saisi, le collaborateur peut soumettre pour validation .
 +
 +//A noter//: Le collaborateur peut soumettre une fois par mois sa note de frais. En cas d'oubli de frais, l'application permet de saisir des dépenses rétroactivement; il pourra donc saisir sa dépense sur le mois suivant. \\
 +
 +//Pour plus d'informations sur la saisie des notes de frais : [[vsa:mes_notes_de_frais|]] //
 +
 +===== La validation =====
 +
 +{{:vsa:suivi_des_ndf.png}} \\
 +Menu <color  #448FFF>Ressources Humaines > Suivi : Notes de frais</color>
 +
 +Depuis cette page, vous pouvez consulter le détail des frais et gérer les workflows si vous êtes validateur. \\
 +
 +//Pour plus d'informations sur la gestion des notes de frais : [[vsa:gestion_-_notes_de_frais|]]//
 +
 +===== Remboursement de la note de frais =====
 +
 +{{:vsa:2016-11-07_1400.png}}
 +Cet écran vous permet de contôler l'ensemble des notes de frais, avances sur frais validées et non remboursées.\\
 +En cliquant sur <color  #448FFF>Rembourser les notes de frais</color> l'application propose différents moyens de paiement :
 +
 +  * Espèce
 +  * Chèque
 +  * Virement (indépendant de celui du salaire) : vous pourrez ensuite générer depuis VSA un virement au format SEPA
 +  * Payé avec le salaire : les notes de frais remonteront dans la préparation de la paie dans l'onglet Frais > Remboursement de frais "à payer avec le salaire" \\
 +
 +//Pour plus d'informations sur la gestion des avances sur frais et remboursement des notes de frais : [[vsa:gestion_-_avances_sur_frais_et_remboursements_des_ndf|]]//
 +
 +===== Génération d'un virement au format SEPA =====
 +
 +{{:vsa:sans_titre12345698.png}} \\
  
-Vous pouvez ajouter ou modifier les types de frais.+Cet écran permet de contrôler l'ensemble des remboursement de NDF.\\ 
 +En sélectionnant une ou plusieurs notes de frais, une action de masse apparaît <color  #448FFF>Générer les virements au format SEPA</color>. Le formulaire qui apparaît vous permet ensuite de télécharger un fichier SEPA. \\ 
 +**ATTENTION**, vous ne pourrez générer un fichier SEPA qui regroupe des notes de frais de différentes entités facturantes.
  
-Dans le formulaire vous pouvez paramétrer un certain nombre d'élément déterminant le comportement de la saisie de frais.+//Pour plus d'informations sur le suivi des remboursement des NDF et fichiers SEPA : [[vsa:gestion_-_suivi_des_remboursements_des_ndf_et_fichiers_sepa|]] //
  
-{{ :vsa:formulaire_type_de_frais.png |}}+===== Refacturation au client =====
  
-Si vous cochez la case **Repas** une seconde case apparaît et vous permet de demander à déduire un panier repas en cas de déclaration de ce type de frais sur une journée. Si la case est cochée, cette déduction sera aussi valable pour les personnes invitées.+{{:vsa:frais_a_refacturer.png}} 
 +Menu <color  #448FFF>Facturation > Préparation des factures > Onglet : frais à refacturer</color>\\
  
 +Cet onglet permet de refacturer à vos clients les frais professionnels que vos collaborateurs ont attachés au client concerné sur le mois sélectionné. Tous les frais liés à un client apparaissent qu'ils soient validés ou pas.
 +A noter que les frais sont refacturables uniquement si dans l'affaire les frais sont potentiellement refacturables.
  
-{{ :vsa:deduction_repas_type_frais.png |}}+//Pour plus d'informations sur la refacturation des frais [[vsa:preparation_des_factures|]]//
  • vsa/zoom_sur_les_notes_de_frais.1500391266.txt.gz
  • Dernière modification : 18/07/2017 17:21
  • de Clémence CANNEVIERE